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送心意

曉海老師

職稱會計(jì)中級職稱

2015-12-06 16:04

老師,那這樣還需要計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)和結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?之前都是一次性收到全款,我們給客戶開的是收據(jù),我做的分錄是借:庫存現(xiàn)金  1980   貸:主營業(yè)務(wù)收入        應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))      同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本    貸:庫存商品  600    老師我這樣做分錄對嗎?

曉海老師 解答

2015-12-06 15:55

你好!可以在應(yīng)收賬款科目下和,每次收回就沖減應(yīng)收賬款。借:應(yīng)收賬款 1480  現(xiàn)金  500  貸:主營業(yè)務(wù)收入  1980  每次收回  借:現(xiàn)金  貸:應(yīng)收賬款

曉海老師 解答

2015-12-06 16:07

你好!稅費(fèi)和成本在確認(rèn)收入當(dāng)月核算,應(yīng)該是做借:應(yīng)收賬款 1480 現(xiàn)金 500 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))并在當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品

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您好,借:應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2023-06-29 09:01:44
贈送的借銷售費(fèi)用貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)。
2020-05-08 09:56:27
借銷售費(fèi)用 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅
2019-11-25 10:55:14
你公司收了這個(gè)廢品用來干嘛的呢?
2019-07-08 21:10:44
你好借營業(yè)費(fèi)用,貸營業(yè)外支出-禮品5
2019-05-13 14:05:18
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