
即征即退稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷售額×3%,如果當(dāng)期留底很多,應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù),那軟件產(chǎn)品就不能享受超過3%部分的退稅了嗎?
答: 對的。那就不能享受退稅了
老師,增值稅應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額+免抵退稅不得免征和抵扣稅額-上期留底稅額+免抵退應(yīng)退稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出么?增值稅稅負(fù)率=增值稅應(yīng)納稅額/收入合計(jì)么?
答: 你好 是的 是這樣來看的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,有個(gè)問題要咨詢:我是這個(gè)月接上個(gè)會(huì)計(jì)做賬,這個(gè)個(gè)稅要重錄數(shù)據(jù)但是我不知道員工的具體入職時(shí)間和電話號(hào)碼(公司人員還沒有上班),能不能錄個(gè)大概的入職時(shí)間和大概的電話號(hào)碼呢?等申報(bào)成功后拿到正真的入職時(shí)間和電話號(hào)碼再改呢?還有他們上個(gè)月的增值稅銷售額本來是65萬左右但是幾個(gè)月前好像有個(gè)5萬的銷售退回,想把這5萬抵掉,到時(shí)候我就把銷售額去掉5萬改成60萬,那申報(bào)表下面的本期應(yīng)納稅額、減征額和本期應(yīng)補(bǔ)退稅額會(huì)自動(dòng)以修改后的60萬準(zhǔn)自動(dòng)算出數(shù)據(jù)嗎?
答: 同學(xué)你好 可以的哦 這樣也可以

