- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計(jì)師
2018-11-23 14:57
可以紅沖的,然后開正確的
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建議問下你稅務(wù)局
給稅局寫情況說明,然后正常納稅,稅局開出此發(fā)票已完稅的證明 給客戶,就證明你們是誤作廢發(fā)票后修正過來了
2019-06-24 22:06:42

可以紅沖的,然后開正確的
2018-11-23 14:57:01

你好,跨月是無法作廢的
2018-09-26 14:04:27

您好:如您指的是增值稅專用發(fā)票,根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于修訂<增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定>的通知》(國稅發(fā)[2006]156號)的有關(guān)規(guī)定,所稱作廢條件:一、收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)時(shí)間未超過銷售方開票當(dāng)月;二、銷售方未抄稅并且未記賬;三、購買方未認(rèn)證或者認(rèn)證結(jié)果為“納稅人識別號認(rèn)證不符”、“專用發(fā)票代碼、號碼認(rèn)證不符”。如符合上述作廢條件的發(fā)票可作廢,無需修改驗(yàn)舊資料。如您指的是普通銷售發(fā)票,當(dāng)月開出的普通商品銷售發(fā)票如符合作廢條件的可予以作廢,但應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)更改原驗(yàn)舊資料。上述回復(fù)僅供參考,涉及具體征管問題請向您的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)咨詢,
2016-08-06 11:48:05

這個(gè)就是這樣的操作辦法。
2019-09-02 10:01:19
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銘雪 追問
2018-11-23 14:58
郭老師 解答
2018-11-23 15:06