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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2018-11-22 11:00

您好,需要發(fā)票的,否則就是無憑據(jù)報銷

風(fēng)聲 追問

2018-11-22 11:04

老師,補(bǔ)助也需要是吧?

暖暖老師 解答

2018-11-22 11:17

是的,所有的費用成本都需要發(fā)票的,

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相關(guān)問題討論
您好,需要發(fā)票的,否則就是無憑據(jù)報銷
2018-11-22 11:00:13
員工報銷差旅費時,除往返機(jī)票、火車票、出差地市內(nèi)交通費等可以填寫在差旅費報銷單上,另外,根據(jù)出差天數(shù)計算的伙食補(bǔ)助,或者說出差補(bǔ)貼是不需要發(fā)票的,直接根據(jù)公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)乘以出差天數(shù),填寫在差旅費報銷單上,與其他出差費用一同報銷就可以。
2017-07-03 10:51:56
你好,食堂購買的菜金,需要取得相應(yīng)發(fā)票,才可以在工資總額14%以內(nèi)扣除 差旅費報銷中的外出補(bǔ)助,這個是沒有發(fā)票入賬的,是可以的?
2021-12-07 21:36:16
1差旅費是合理據(jù)實扣除的,沒有扣除限額。 2是的,只有本公司員工發(fā)生的才可以稅前扣除。 3這個要具體問題具體分析,而且這個就不能稱之為差旅費了。
2019-06-05 17:49:47
你好,這個只能按業(yè)務(wù)招待費 在稅前扣除。
2020-07-25 15:48:44
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