老師,我們公司是去年成立的上半年一直是虧損,目前為止還沒抵完虧損所有沒有繳納企業(yè)所得稅,上月起交的增值稅但是我們進(jìn)項很多如果這個月到年底都不繳稅會不會有什么風(fēng)險呢
慧心蘭質(zhì)
于2018-11-21 16:16 發(fā)布 ??604次瀏覽
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meizi老師
職稱: 中級會計師
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根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》的規(guī)定,企業(yè)在施工項目所在地繳納增值稅時是需要繳納企業(yè)所得稅的。企業(yè)所得稅是指國家稅務(wù)機關(guān)根據(jù)國家稅法對企業(yè)取得的企業(yè)所得課征稅,主要收取營業(yè)稅、所得稅和資源稅。企業(yè)要就收入或利潤支付企業(yè)所得稅,要按照國家稅法的規(guī)定按時繳納,并嚴(yán)格履行稅收管理義務(wù),否則將構(gòu)成違法并承擔(dān)由此造成的后果。
拓展知識:為了減輕企業(yè)稅務(wù)負(fù)擔(dān),政府在一些重點發(fā)展領(lǐng)域開展企業(yè)所得稅減免政策,大大減輕企業(yè)稅負(fù),幫助企業(yè)獲得更多利潤,投資興業(yè)發(fā)展。
2023-02-27 15:39:33

你好,增值稅先征后返是不需要繳納企業(yè)所得稅的
企業(yè)所得稅返還是需要并入利潤總額征收企業(yè)企業(yè)所得稅的
2017-12-12 14:51:51

是的。
企業(yè)所得稅是跟據(jù)利潤總額繳納企業(yè)所得稅?
不一定按利潤總額 ,企業(yè)所得稅是按納稅人利潤總額加減納稅調(diào)整計算的,如果無納稅調(diào)整就等于利潤總額 。
增值稅是跟據(jù)增值稅銷項專用發(fā)票金額合計減去增值稅進(jìn)項稅專用發(fā)票金額合計的余額繳納增值稅額?
增值稅是跟據(jù)增值稅銷項專用發(fā)票金額合計減去增值稅進(jìn)項稅專用發(fā)票金額合計的余額還要加上增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出金額
2017-05-18 16:06:06

你好 按你實際情況做賬申報就行 這個實際的應(yīng)該不會有什么的
2018-11-21 16:17:06

按營業(yè)稅收入+增值稅收入作為企業(yè)所得稅的收入
2016-03-17 22:33:12
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