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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-21 15:22

你好,在確認(rèn)成本方面 是一致的

李志紅 追問(wèn)

2018-11-21 15:27

老師,是不是所有的企業(yè)確認(rèn)權(quán)責(zé)發(fā)生制的成本和費(fèi)用一樣?1.是不是當(dāng)月發(fā)生的成本和費(fèi)用,沒(méi)有收到成本費(fèi)用票,同時(shí)也沒(méi)有支付款項(xiàng)的話(huà),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  貸:應(yīng)付賬款~暫估。2.當(dāng)月發(fā)生的成本費(fèi)用在當(dāng)月支付了款項(xiàng),沒(méi)有取得發(fā)票是該借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  貸:銀行存款,還是該借:預(yù)付賬款  貸:銀行存款呢?

鄒老師 解答

2018-11-21 15:33

你好,是的,原理是 一樣的
1,是的
2,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款
取得發(fā)票沖銷(xiāo)之前分錄,然后根據(jù)發(fā)票入賬

李志紅 追問(wèn)

2018-11-21 15:35

老師,為什么有時(shí)候做賬,當(dāng)月付了款,發(fā)票到,做賬是  借:預(yù)付賬款~某某公司  貸:銀行存款呢?

李志紅 追問(wèn)

2018-11-21 15:36

發(fā)票未到

鄒老師 解答

2018-11-21 15:36

你好,如果是先付款,后取得發(fā)票,付款可以這樣做( 借:預(yù)付賬款~某某公司 貸:銀行存款),然后取得發(fā)票就計(jì)入成本 (借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  貸;預(yù)付賬款 )

李志紅 追問(wèn)

2018-11-21 15:38

老師,那為什么剛才的旅游業(yè)當(dāng)月付款了,發(fā)票沒(méi)到,卻要 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  貸:銀行存款?下個(gè)月發(fā)票到了該怎么做賬呢?

鄒老師 解答

2018-11-21 15:39

你好,按權(quán)責(zé)發(fā)生制,當(dāng)月的成本先計(jì)入  借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款
取得發(fā)票 借; 銀行存款   貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
然后  借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款

李志紅 追問(wèn)

2018-11-21 15:43

老師,那這樣做的話(huà),如果下個(gè)月收到的發(fā)票和這個(gè)月賬里做的成本金額一樣,還需要沖這個(gè)月的成本分錄嗎?如果需要摘要怎么寫(xiě)?

鄒老師 解答

2018-11-21 15:45

你好,需要沖銷(xiāo)成本
摘要可以就是沖銷(xiāo)暫估成本

李志紅 追問(wèn)

2018-11-21 15:45

鄒老師:你好,權(quán)責(zé)發(fā)生制是只要成本發(fā)生了就計(jì)入,而不管是否取得發(fā)票,只是沒(méi)有取得發(fā)票就按暫估入賬,取得發(fā)票沖銷(xiāo)暫估,根據(jù)發(fā)票入賬計(jì)入成本就是。老師這是上次提問(wèn)您回答的。上面的這段話(huà)是說(shuō)如果當(dāng)月沒(méi)有支付款項(xiàng),也沒(méi)有取得發(fā)票才貸:應(yīng)付賬款~暫估,對(duì)吧?

鄒老師 解答

2018-11-21 15:47

你好,是的,是這樣的

李志紅 追問(wèn)

2018-11-21 15:49

老師,我現(xiàn)在有點(diǎn)暈,就拿旅游業(yè)的小規(guī)模來(lái)說(shuō)吧,當(dāng)月開(kāi)出了銷(xiāo)售差額發(fā)票,備注欄有差額成本。當(dāng)月支付成本款,票沒(méi)到,是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  貸 :銀行存款  還是借:預(yù)付賬款   貸 :銀行存款,這兩個(gè)分錄哪個(gè)按權(quán)責(zé)發(fā)生制最為合計(jì)呢?

李志紅 追問(wèn)

2018-11-21 15:49

最為合理

鄒老師 解答

2018-11-21 15:50

你好,取得收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本,借方就是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,而不是預(yù)付賬款的

李志紅 追問(wèn)

2018-11-21 16:16

就拿旅游業(yè)的小規(guī)模來(lái)說(shuō)吧,就是說(shuō)當(dāng)月開(kāi)出了銷(xiāo)售差額發(fā)票,備注欄有差額成本。當(dāng)月支付成本款,票沒(méi)到,就是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 :銀行存款,對(duì)嗎?而不是借:預(yù)付賬款  貸:銀行存款,原因是當(dāng)月開(kāi)具了銷(xiāo)售收入的發(fā)票,對(duì)嗎?

鄒老師 解答

2018-11-21 16:24

你好,是的,是這樣處理的   
有收入,就需要做成本,做到成本與收入匹配

李志紅 追問(wèn)

2018-11-21 16:30

老師,我現(xiàn)在最大的問(wèn)題就是不會(huì)用權(quán)責(zé)發(fā)生制還來(lái)確認(rèn)各個(gè)行業(yè)的收入、成本、費(fèi)用,同時(shí)也搞不懂收入、成本、費(fèi)用按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)與實(shí)際收到發(fā)票的時(shí)間段不同,所代來(lái)的差異怎么弄?還有增值稅的納稅義務(wù)與企業(yè)按照權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入之間的不同與處理與報(bào)稅?老師,上面的這些問(wèn)題咱們學(xué)堂哪節(jié)課有講啊?想系統(tǒng)的學(xué)習(xí)一下。

鄒老師 解答

2018-11-21 16:31

你好,你可以學(xué)習(xí)增值稅關(guān)于納稅義務(wù)時(shí)間的規(guī)定
以及收入確認(rèn)的相關(guān)課程

李志紅 追問(wèn)

2018-11-21 17:51

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2018-11-21 18:22

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好,在確認(rèn)成本方面 是一致的
2018-11-21 15:22:25
你好; 旅游公司 小規(guī)模的話(huà)? 4.1號(hào)開(kāi)始 3%稅率按免稅開(kāi)票的? ;? ?一般納稅人? 差額 是按5% 。 一般計(jì)稅是按6%? ?
2022-03-30 09:43:02
你好,需要看你是否有足夠的進(jìn)項(xiàng)抵扣了 主要是提供旅游服務(wù),不生產(chǎn)產(chǎn)品
2017-06-20 22:09:46
你好,小規(guī)模按照銷(xiāo)售收入的3%征收。一般納稅人差額征收,收入減去成本后余額,按6%征收。
2019-10-09 10:34:56
你好,收入是10萬(wàn),成本5萬(wàn)。按10萬(wàn)填寫(xiě)收入,然后扣除填寫(xiě)5萬(wàn)。
2017-01-07 16:22:36
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