只有費(fèi)用沒(méi)有收入,月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)?
大鏡框
于2018-11-19 15:51 發(fā)布 ??1466次瀏覽
- 送心意
莊老師
職稱(chēng): 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
2018-11-19 15:52
借本年利潤(rùn),貸管理費(fèi)用,銷(xiāo)售費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用
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借本年利潤(rùn),貸管理費(fèi)用,銷(xiāo)售費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用
2018-11-19 15:52:17

你好,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)輸入 貸:本年利潤(rùn)。沒(méi)有費(fèi)用支出就不用結(jié)轉(zhuǎn)。 如果覺(jué)得我的答復(fù)還滿意,請(qǐng)給我五星級(jí)的評(píng)價(jià),謝謝。
2018-05-17 11:01:26

借:本年利潤(rùn) 貸:管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用/財(cái)務(wù)費(fèi)用
2018-11-20 10:01:49

你好,只需要把費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
成本在工程施工掛賬就是了
2019-01-04 15:12:07

結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款
2019-02-17 09:51:34
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莊老師 解答
2018-11-19 15:52