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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-11-16 14:03

你專票是計入原材料還是費用,對應轉(zhuǎn)出,就是,借:原材料/費用  貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出

娃娃 追問

2018-11-16 14:27

老師那我當時收到發(fā)票掛的往來怎么處理。借:原材料  應交稅費――進項稅 貸:應付賬款

辜老師 解答

2018-11-16 14:28

那你現(xiàn)在進項稅轉(zhuǎn)出就是,借:原材料  貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出

娃娃 追問

2018-11-16 14:30

那應付賬款呢,我們不想和他們合作了。他們是先開的發(fā)票?,F(xiàn)在讓對方把發(fā)票沖紅。也找不到他們對方的人了

辜老師 解答

2018-11-16 14:35

你材料進來了,發(fā)票也到了,肯定要確認應付賬款,如果對方不要求支付了,可以轉(zhuǎn)營業(yè)外收入

娃娃 追問

2018-11-16 14:45

謝謝老師

辜老師 解答

2018-11-16 14:51

好的,客氣,幫到你就好

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你專票是計入原材料還是費用,對應轉(zhuǎn)出,就是,借:原材料/費用 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出
2018-11-16 14:03:40
計入應交稅費--待抵扣稅款,認證結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費--應交增值稅(進項稅額)
2018-01-09 16:01:39
你這個做借庫存商品 負數(shù)進項稅額負數(shù) 貸應付賬款 負數(shù) 你申請紅字信息表,之后給銷售方開紅字發(fā)票,
2020-05-14 10:33:25
你去稅務局申報 強制不轉(zhuǎn)出
2020-06-15 12:29:23
那這個進項數(shù)額你們是需要轉(zhuǎn)出。
2022-04-13 08:48:41
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