
老師,我們是施工單位,勞務(wù)公司購(gòu)買的材料和我們自己公司材料,供應(yīng)商都開了我們公司的發(fā)票,開的都是專票,勞務(wù)的材料也由我們代付,怎么做賬???
答: 你好!計(jì)入你們的原材料或成本就可以,
老師;我們是分包單位 跟甲方簽了勞務(wù)合同和材料合同,我們公司下面還給勞務(wù)公司供應(yīng)商材料公司簽訂合同。上禮拜我給甲方開了材料類的發(fā)票13個(gè)點(diǎn);材料供應(yīng)商也個(gè)我開了發(fā)票;那我做賬是xx材料來做賬還是xx工程項(xiàng)目xx供應(yīng)商?
答: 按照某某材料來做的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000


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