小規(guī)模納稅人,行業(yè)為人才服務(wù)行業(yè),如何進(jìn)行差額征稅?公司需要進(jìn)行什么操作
會計(jì)學(xué)堂 金牌輔導(dǎo)老師
于2018-11-16 10:33 發(fā)布 ??598次瀏覽
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莊老師
職稱: 高級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師
2018-11-16 10:36
收到的服務(wù)費(fèi)減去代發(fā)工資和社保費(fèi)差額計(jì)稅
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財(cái)稅〔2016〕36號文附件二《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)有關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定》明確:試點(diǎn)納稅人提供旅游服務(wù),可以選擇以取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,扣除向旅游服務(wù)購買方收取并支付給其他單位或者個人的住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、簽證費(fèi)、門票費(fèi)和支付給其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)用后的余額為銷售額。
一、稅額計(jì)算
由于試點(diǎn)納稅人提供旅游服務(wù)可以選擇差額征稅辦法在財(cái)稅〔2016〕36號文附件二中是以“有關(guān)政策(三)銷售額”規(guī)定的,并不屬于簡易征稅辦法,因此,對于一般納稅人選用此辦法的,除了銷售額中已抵減費(fèi)用外,仍然可以抵扣其它正常進(jìn)項(xiàng)稅額。
旅游業(yè)差額征稅的銷售額=取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-向旅游服務(wù)購買方收取并支付給其他單位或者個人的住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、簽證費(fèi)、門票費(fèi)和支付給其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)用。
小規(guī)模納稅人應(yīng)納增值稅額=銷售額÷(1+3%)×征收率3%。
二、會計(jì)核算
小規(guī)模納稅人差額征稅會計(jì)核算。
財(cái)會〔2012〕13號文件規(guī)定:小規(guī)模納稅人提供應(yīng)稅服務(wù),對于允許從銷售額中扣除相關(guān)費(fèi)用的,按規(guī)定扣減銷售額而減少的應(yīng)交增值稅應(yīng)直接沖減“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目;企業(yè)接受應(yīng)稅服務(wù)時(shí),按規(guī)定允許扣減銷售額而減少的應(yīng)交增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額與上述增值稅額的差額,借記“主營業(yè)務(wù)成本”等科目,按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,貸記“銀行存款”、“應(yīng)付賬款”等科目。
2019-06-21 15:11:37

您好!有一些經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)可以差額征稅,您這個可不可以,需要問當(dāng)?shù)囟惥植拍艽_定。
2016-09-02 15:00:50

對于營改增后旅行社差額征稅會計(jì)分錄,如下:
實(shí)行差額征收計(jì)稅方式的企業(yè)接受應(yīng)稅服務(wù)時(shí),按規(guī)定允許扣減銷售額而減少的銷項(xiàng)稅額,支付差額時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(營改增抵減的銷項(xiàng)稅額),
借:主營業(yè)務(wù)成本等科目(按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額與上述增值稅額的差)
貸:銀計(jì)提時(shí):
借:所得稅費(fèi)用-當(dāng)期所得稅費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
計(jì)提時(shí):
借:所得稅費(fèi)用-當(dāng)期所得稅費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)
借:本年利潤
貸:所得稅費(fèi)用
2019-04-10 17:59:14

收到的服務(wù)費(fèi)減去代發(fā)工資和社保費(fèi)差額計(jì)稅
2018-11-16 10:36:12

你好!可以的,可以選擇
2024-06-21 18:18:02
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