
老師 我上個(gè)月開(kāi)的票 本月已交增值稅已交。但是這個(gè)月發(fā)票要作廢該怎么處理?開(kāi)紅字發(fā)票嗎?我們多交的稅怎么處理?
答: 開(kāi)紅字發(fā)票沖銷。。
老師,我上個(gè)月開(kāi)錯(cuò)了發(fā)票 ,這個(gè)月該怎么處理?增值稅已交,這張票我本月作廢,而且不會(huì)再開(kāi)新的發(fā)票。我交過(guò)的增值稅會(huì)給退嗎?
答: 你好,隔月發(fā)票不能作廢嗎,只能沖紅
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,增票本月紅字沖上月一張發(fā)票,只是紅沖,沒(méi)有再開(kāi),財(cái)務(wù)怎么處理,本月增值稅是要少交紅沖的稅額嗎?因?yàn)樯显乱呀涣?,是這樣理解嗎?請(qǐng)理解下?
答: 紅字沖減你原來(lái)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄。。。。申報(bào)沖減當(dāng)期銷項(xiàng)稅
發(fā)票開(kāi)錯(cuò)單位名稱了,7月的發(fā)票,這月怎么處理?做紅字么?已經(jīng)交過(guò)的增值稅怎么處理?
您好 我上個(gè)月開(kāi)了已經(jīng)做過(guò)備案的增值稅免稅發(fā)票,發(fā)現(xiàn)有誤,忘記作廢,已經(jīng)認(rèn)證,本月應(yīng)交怎么處理呢
本月開(kāi)給客戶的增值稅專用發(fā)票已認(rèn)證,對(duì)方要求退貨的話,本月該怎么處理?作廢發(fā)票還是開(kāi)紅字
老師,我們上月開(kāi)具的增票,客戶本月退回,本月我們要開(kāi)紅字發(fā)票沖回,再開(kāi)一張,財(cái)務(wù)上要怎么處理?本月應(yīng)該不用交稅吧?


鄭麗 追問(wèn)
2018-11-14 16:11
老劉 解答
2018-11-14 17:17