增值稅 和 稅金及附加,繳納的時(shí)候是分錄為借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 稅金及附加貸:銀行存款還是應(yīng)該是借:應(yīng)交——應(yīng)交(銷) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加貸:銀行存款
把夢想變成現(xiàn)實(shí)
于2018-11-14 10:49 發(fā)布 ??2377次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
2018-11-14 10:51
不是的。增值稅繳納是這樣
月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:銀行存款
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不是的。增值稅繳納是這樣
月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:銀行存款
2018-11-14 10:51:43

計(jì)入管理費(fèi)用-稅金,不對吧?
2018-08-09 12:42:09

你好!
對的。
2018-11-18 13:36:36

是的。你寫的分錄沒有問題
2019-08-08 17:19:04

小規(guī)模裝修公司做賬怎么做會(huì)計(jì)分錄收入,成本,交稅
一、
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
二、
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
三、
借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交地方教育附加
2017-07-03 13:33:48
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