
老師,請問,我是一般納稅人,我的進項稅額,銷項稅額,應(yīng)交稅費-未交稅費,應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅在賬上怎么提現(xiàn)他們之間得關(guān)系怎么能看出來帳做的對不對
答: 你好,應(yīng)交稅費一未交增值稅,是應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅貸方減借方的余額,
老師,請問下對于一般納稅人來說,月末是不是要集計提增值稅?麻煩老師看下我下面的對不對。借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅/進項 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
答: 沒有進項是嗎?沒有的對的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,我想問一下 就是一般納稅人的企業(yè),月末銷項-進項,得出的應(yīng)交稅金一般是怎么做分錄為準呢?教材上是借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅而我們公司一直都是借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
答: 銷項多要交增值稅是這個分錄 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅


莊老師 解答
2018-11-13 16:38