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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-11-13 15:33

附言錯(cuò)了沒事的

子寒 追問

2018-11-13 15:37

老師,這樣的話資金用途錯(cuò)了,后面查賬什么的會(huì)不會(huì)對(duì)我們有影響。

bamboo老師 解答

2018-11-13 15:38

這個(gè)問題不大 只要是真實(shí)業(yè)務(wù)往來(lái)

子寒 追問

2018-11-13 15:38

好的,謝謝老師。

bamboo老師 解答

2018-11-13 15:39

不用謝 滿意請(qǐng)給五星好評(píng)

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相關(guān)問題討論
附言錯(cuò)了沒事的
2018-11-13 15:33:10
該結(jié)的款項(xiàng)還是計(jì)入收入。 抵扣的部分是應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的相沖。 借:應(yīng)收賬款 貸:營(yíng)業(yè)收入 抵債 借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收賬款
2019-04-11 10:16:36
同學(xué)你好 按照你們的協(xié)議來(lái)
2022-02-12 09:03:56
1、員工罰款: 借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 2、按照實(shí)際支付的運(yùn)費(fèi)編制如下分錄即可: 借:銷售費(fèi)用等 貸:銀行存款
2017-08-31 18:04:52
您好!計(jì)入銷售費(fèi)用就可以了。
2017-03-27 16:59:31
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