有一個企業(yè)十月份開了33的銷項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)只有15萬,通過什么方法能先少交一部分增值稅呢
四毛呀
于2018-11-13 10:13 發(fā)布 ??542次瀏覽
- 送心意
莊老師
職稱: 高級會計師,中級會計師,審計師
2018-11-13 10:17
你好,把預(yù)付對材料款能全部開票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
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您好,月末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)算是第一個計算未交增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是
2019-08-19 15:53:27

你好,不是分別結(jié)轉(zhuǎn)的,銷項(xiàng)合計是500,進(jìn)項(xiàng)合計是400,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷)500
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn))400
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 100
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅100
2020-02-21 18:26:00

如果要是全面說的話,就是:轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-減免
2018-11-29 15:51:32

同學(xué)你好
你這個分錄不對
分錄應(yīng)該是
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-03-13 10:46:16

委托加工做進(jìn)項(xiàng)
受托加工是xiaoxiangr
2020-02-19 10:20:46
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