請問朋友的公司10月份轉(zhuǎn)為一般納稅人,10月份有銷售2筆,發(fā)票暫未開具,進(jìn)項發(fā)票供應(yīng)商也沒有給到公司,請問這種情況,在申報10月份增值稅時,是按零申報,還是按實際的銷項是多少,進(jìn)項是多少的數(shù)據(jù)填列?
迪恩
于2018-11-10 19:09 發(fā)布 ??543次瀏覽
- 送心意
小宋老師
職稱: 初級會計師
相關(guān)問題討論

你好 你沒有認(rèn)證的話 是的 0報
2020-07-10 15:01:38

對的,是的,是這么做的。
2023-05-18 11:16:06

你好,嗯嗯,不是要認(rèn)證之后才有數(shù)據(jù)的呢
2019-12-05 16:51:38

是沒有任何業(yè)務(wù),還是沒有增值稅應(yīng)納稅額的0申報
2018-11-23 11:44:08

1、登錄電子稅務(wù)局,點擊報表后面的填寫申報表。
2、進(jìn)入到增值稅申報表后,報表里的數(shù)據(jù)都填寫零,有些地區(qū)的增值稅申報表也可以不用填就空著。
3、增值稅零申報也就是沒有收入,所以報表里的數(shù)據(jù)都是零,把報表拉到最下方,對納稅人進(jìn)行數(shù)字簽名,或者輸入納稅人密碼,如果是在線申報,就不需要輸入密碼。
4、輸入密碼之后,檢查日期和報表里的零數(shù)據(jù),核對無誤之后點擊<提交>。
5、點擊提交之后,小規(guī)模增值稅納稅申報表0申報就申報成功了。
2019-10-14 23:23:07
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息