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送心意

老江老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-10 08:15

如果固定資產(chǎn)確實(shí)存在,那就按實(shí)際發(fā)生額入賬,不計(jì)提折舊(沒有合法票據(jù),費(fèi)用不能稅前列支)

甘郭包菜 追問

2018-11-10 08:48

老師如果前幾年的在建工程一直掛到我接手,我的做法是以自制結(jié)算書把在建工程轉(zhuǎn)入暫估固定資產(chǎn)還是直接進(jìn)固定資產(chǎn),因?yàn)樵瓉淼某杀举M(fèi)用都 在在建工程了就差一份驗(yàn)收報(bào)告了?

老江老師 解答

2018-11-10 08:50

會(huì)計(jì)上,只要固定資產(chǎn)達(dá)到可使用狀態(tài),就可以轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)了,與有沒有報(bào)告沒有關(guān)系

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如果固定資產(chǎn)確實(shí)存在,那就按實(shí)際發(fā)生額入賬,不計(jì)提折舊(沒有合法票據(jù),費(fèi)用不能稅前列支)
2018-11-10 08:15:12
你好,可以沖紅暫估憑證,如果金額一致的,簡單操作就把發(fā)票附在原憑證后面
2018-09-27 08:57:18
你好!原來暫估入賬的紅沖掉,然后在固定資產(chǎn)模塊中新增就可以了。
2020-11-02 14:09:53
收到發(fā)票后按實(shí)際金額入賬,跟暫估有出入的直接增加或沖減固定資產(chǎn)
2022-01-16 16:03:40
你這個(gè)金額多大,你這個(gè)做固定資產(chǎn),后續(xù)折舊費(fèi)用是需要納稅調(diào)增
2020-01-09 09:24:22
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