我們每個(gè)月給客戶提交一下樣品,現(xiàn)在財(cái)務(wù)都不開(kāi)發(fā)票,所以就不準(zhǔn)備計(jì)算收入,可是我資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)出現(xiàn)不平衡的,資產(chǎn)負(fù)債表兩邊不平衡就差這個(gè)樣品的價(jià)格,怎么調(diào)整庫(kù)存
水杯子
于2018-11-09 12:09 發(fā)布 ??697次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-11-09 12:23
你樣品你做的啥分錄?
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你樣品你做的啥分錄?
2018-11-09 12:23:12

關(guān)聯(lián)申報(bào)表按2016年42號(hào)公告的規(guī)定進(jìn)行填寫。
2017-05-17 23:12:47

轉(zhuǎn)出去的時(shí)候借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款,是平的啊
2017-04-08 15:42:52

您好,關(guān)聯(lián)報(bào)表也要填寫的,G109000填的是自己本公司的內(nèi)容。根據(jù)自己公司的資產(chǎn)負(fù)債表填列,不需要考慮關(guān)聯(lián)企業(yè)的。
2017-05-17 20:37:15

你好
根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理,根據(jù)憑證登記賬簿,出具財(cái)務(wù)報(bào)表。
比如
應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額
應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”
預(yù)收款項(xiàng)=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額
預(yù)付款項(xiàng)=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)
“存貨”=“原材料”+“庫(kù)存商品”+“委托加工物資”+“周轉(zhuǎn)材料”+“材料采購(gòu)”+“在途物資”+“發(fā)出商品”+“材料成本差異”(借方為加,貸方為減)-“存貨跌價(jià)準(zhǔn)備”
2021-10-20 16:40:24
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