有一商品進貨本來是說廠家贈送沒有進項發(fā)票了,前幾個月已經(jīng)當(dāng)作贈送計入營業(yè)外收入了,本月進項發(fā)票又開過來了前面已經(jīng)入到營業(yè)外收入的要怎么調(diào)整
DL
于2018-11-07 15:39 發(fā)布 ??714次瀏覽
- 送心意
小楊老師
職稱: ,中級會計師
2018-11-07 15:43
先紅沖你之前做的那個營業(yè)外收入憑證,借:庫存商品(負數(shù)),貸:營業(yè)外收入(負數(shù))。然后這個貨款需要付,就是,借:庫存商品(不含稅金額),應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進項稅(稅額),貸,應(yīng)付貨款-廠家。如果不需要付這個貨款,就是,借:庫存商品(不含稅金額),應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進項稅(稅額),貸,營業(yè)外收入
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先紅沖你之前做的那個營業(yè)外收入憑證,借:庫存商品(負數(shù)),貸:營業(yè)外收入(負數(shù))。然后這個貨款需要付,就是,借:庫存商品(不含稅金額),應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進項稅(稅額),貸,應(yīng)付貨款-廠家。如果不需要付這個貨款,就是,借:庫存商品(不含稅金額),應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進項稅(稅額),貸,營業(yè)外收入
2018-11-07 15:43:27

嗯嗯,只有那樣處理的了
2023-07-28 16:08:59

您好 請問有其他費用發(fā)生么 工資計提了么
2020-07-31 10:38:59

三免三減半是所得稅的
增值稅的進項稅正常抵扣就行
2020-05-22 11:56:02

你好,因為長期有留底稅額,稅務(wù)會出現(xiàn)預(yù)警的,只要真實的,不用擔(dān)心的,并不是不交稅就會有問題。
2018-08-21 11:31:13
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