
由于小數(shù)點的原因,庫存銷完后還有1.06余額。怎么處理?
答: 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品 做這個調(diào)整分錄
還有一個問題,由于小數(shù)點的原因,原材料賬上金額還有0.01,實際庫存沒有了,又怎么做賬務(wù)處理呢?
答: 結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,多結(jié)轉(zhuǎn)0.01的金額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問發(fā)票金額小數(shù)點位數(shù)原因造成的與實際出入庫金額有小數(shù)點差額怎么處理
答: 你好,存在實際差額的可以計入營業(yè)外收支,也可以年底一次性處理下


弓長禾日 追問
2018-11-07 15:32
鄒老師 解答
2018-11-07 15:36
弓長禾日 追問
2018-11-07 15:39
鄒老師 解答
2018-11-07 15:41