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神奇小飛俠
于2018-11-06 15:57 發(fā)布 ??1072次瀏覽
QQ老師
職稱: 中級會計師
2018-11-06 16:00
直接在主表的中間有一個項目“上期留抵”,數(shù)據(jù)依據(jù)上個月主表的“期末留抵”項目的數(shù)據(jù)填寫就行了
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期末留底抵欠附加稅如何申報
答: 直接在主表的中間有一個項目“上期留抵”,數(shù)據(jù)依據(jù)上個月主表的“期末留抵”項目的數(shù)據(jù)填寫就行了
答: 您好!你說的期末留底是增值稅有留底?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好老師,請問用增值稅進留抵稅額抵減增值稅欠稅,欠稅當期附加稅應如何申報
答: 您好,您在當期應該已經(jīng)正常申報過附加稅了吧
老師:關(guān)于期末留底增值稅遞減稅款的處理,1、若增值稅欠稅稅額大于期末留底稅額,按期末留底稅額紅字借記“應交稅費--應交增值稅(進項稅額)”貸記:“應交稅費--未交增值稅”2、若增值稅欠稅稅額小于期末留底稅額,按增值稅欠稅額紅字借記:“應交稅費--應交增值稅(進項稅額)”貸記:“應交稅費--未交增值稅”,這兩項的“貸方”需要也用紅字嗎?
討論
上月有欠稅,用本月留抵的進項稅抵欠稅,請問上月的附加稅如何申報和繳稅呢?
老師你好,我想了解一下留抵稅額退稅的事情 期末留底稅額,申請退稅需要滿足什么條件
請問老師,這張申報表顯示留底稅額53797.73,這月銷項32874.31,期末留底稅額現(xiàn)在是還有2萬多是不
你好老師,想問下,假如之前留底3萬,本期進項 0,銷項1萬,本期期末留底稅額是0還是,2萬呢?
QQ老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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