老師 我們這個(gè)月去大廳調(diào)減了24年12月個(gè)稅申報(bào) 問(wèn)
你好現(xiàn)在修改匯算的就可以了。 答
掛著太多歷史遺留的其他應(yīng)付款了,長(zhǎng)期掛著會(huì)有稅 問(wèn)
不需要支付的就轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入 答
替甲方代繳一筆電費(fèi),發(fā)票是6.10日的,6月底收到了甲 問(wèn)
同學(xué),你好 改賬就要改報(bào)表 答
建筑、礦山企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)提分錄,所得稅扣除 問(wèn)
借工程施工 制造費(fèi)用或者生產(chǎn)成本 貸專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 答
跨月的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票做了紅字發(fā)票,那會(huì)計(jì)分錄怎么做呢 問(wèn)
借:應(yīng)收賬款- 貸:本年利潤(rùn)- 應(yīng)交稅費(fèi)- 答

預(yù)收款項(xiàng),且開(kāi)票,但是貨物還在生產(chǎn),如何處理?開(kāi)票的時(shí)候確認(rèn)收入,那成本如何結(jié)轉(zhuǎn)?既然貨物還在生產(chǎn),實(shí)際的成本價(jià)就還不知道啊,是可以先暫估嗎?可不可以暫估一個(gè)數(shù)虛入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)成本,然后實(shí)際生產(chǎn)好了再?zèng)_掉做正確的
答: 一、按開(kāi)具發(fā)票當(dāng)月做收入,同時(shí)暫估成本進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本處理。后期有準(zhǔn)確的成本金額,再進(jìn)行沖銷(xiāo)前期的成本結(jié)轉(zhuǎn),再按正確的成本進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師你好,請(qǐng)問(wèn)確認(rèn)收入的時(shí)間是開(kāi)票還是收款?確認(rèn)收入的同時(shí)要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
答: 你好,確認(rèn)收入的時(shí)間是開(kāi)票,要結(jié)轉(zhuǎn)成本
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
房地產(chǎn)沒(méi)竣工,預(yù)售房子走預(yù)收款嗎?完工在確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
答: 預(yù)售計(jì)入預(yù)收賬款或其他應(yīng)付款 根據(jù)開(kāi)票情況確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本
預(yù)收款項(xiàng),且開(kāi)票,但是貨物還在生產(chǎn),如何處理?開(kāi)票的時(shí)候確認(rèn)收入,那成本如何結(jié)轉(zhuǎn)?
老師什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,是確認(rèn)收入時(shí)嗎?那如果預(yù)收賬款也給家開(kāi)票了這個(gè)時(shí)候需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
老師您好!請(qǐng)問(wèn)裝飾公司沒(méi)有人做預(yù)決算,我是以開(kāi)票給對(duì)方后確認(rèn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本。這樣可以嗎?

