
老師,我想問下17年計(jì)提工資計(jì)提少了,今天才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在要怎么做分錄把余額做平呢
答: 那你們應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)嗎?
本月資金余額不夠發(fā)工資,但是股東暫未入資。月末計(jì)提員工工資如何做分錄?
答: 借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)計(jì)提工資后,但員工請假扣了工資未發(fā),請問怎么做分錄?
答: 同學(xué)你好 借,應(yīng)付職工薪酬 貸,營業(yè)外收入;


陳程 追問
2018-11-05 17:18
陳程 追問
2018-11-05 17:19
maize老師 解答
2018-11-05 17:54