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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2018-11-05 14:09

初始化數(shù)據(jù)你首先要把數(shù)據(jù)整合資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益。平衡了之后填進(jìn)去

旺仔 追問

2018-11-05 14:14

怎么整合,我現(xiàn)在只知道銀行存款,應(yīng)收賬款,存貨的數(shù)據(jù)

旺仔 追問

2018-11-05 14:14

他們之前只做了收支流水賬

小黎老師 解答

2018-11-05 14:14

盤點(diǎn)下存款,存貨,應(yīng)收賬款這些都屬于資產(chǎn),負(fù)債有哪些?所有者權(quán)益有哪些?

旺仔 追問

2018-11-05 14:16

實收資本需要填嗎

小黎老師 解答

2018-11-05 14:17

有實收資本需要填的,沒有的話 你目前的銀行存款之類的就只能算是借法人的款

旺仔 追問

2018-11-05 14:18

我只知道資產(chǎn),負(fù)責(zé)和所有者權(quán)益我不知道怎么整合

小黎老師 解答

2018-11-05 14:23

你目前只需要把這幾個方面的數(shù)據(jù)都清楚了就可以錄數(shù)據(jù)了。根據(jù)資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益。看看這幾個科目是否平衡。

旺仔 追問

2018-11-05 14:35

老師,很感謝你的耐心回復(fù),我就簡單的真么說吧!我只知道我們公司股東入股了100萬,現(xiàn)在存款301723.82元,應(yīng)收賬款有42288.58元,存貨有58437.36元,向外投資140000元,100萬花點(diǎn)了60多萬,花掉的都是公司籌建亂七八糟的費(fèi)用!怎么錄!他們之前沒有任何報表,只有流水賬

小黎老師 解答

2018-11-05 15:09

籌建期間的費(fèi)用由相應(yīng)的票據(jù)之類的嗎?沒有話這部分只能放在利潤分配里面

旺仔 追問

2018-11-05 16:16

謝謝老師

小黎老師 解答

2018-11-05 16:26

不用謝,希望對你有幫助。請對我的回復(fù)及時做出評價,謝謝

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初始化數(shù)據(jù)你首先要把數(shù)據(jù)整合資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益。平衡了之后填進(jìn)去
2018-11-05 14:09:42
首先,你需要確定你的初始數(shù)據(jù),包括資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益等。這些數(shù)據(jù)通常來自于你的開業(yè)財務(wù)報表或者上一個會計期間的年度財務(wù)報表。然后,在金蝶軟件中,你可以通過"期初錄入"功能來錄入這些數(shù)據(jù)。如果你的銀行流水和申報數(shù)據(jù)不一致,你需要檢查并核對你的數(shù)據(jù),找出差異的原因,然后進(jìn)行調(diào)整。如果你之前沒有賬,你可以根據(jù)你的實際情況,如購買的資產(chǎn)、借款的金額等,來估算你的初始數(shù)據(jù)。
2023-07-24 10:30:53
你好。如果沒有數(shù)據(jù)可以不填的。
2019-03-02 11:29:26
你好,是的,新公司都是0
2021-11-04 10:48:53
你好!是要走這一步的只不過金額是零
2019-06-04 16:31:45
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