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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-11-05 13:48

,是通過待處理財產(chǎn)損益科目核算,需要做轉(zhuǎn)出的

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,是通過待處理財產(chǎn)損益科目核算,需要做轉(zhuǎn)出的
2018-11-05 13:48:43
借:待處理財產(chǎn)損益 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出);借:管理費(fèi)用 貸:待處理財產(chǎn)損益 。月末,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-01-04 17:44:12
你好,庫存商品管理不善照常的需要轉(zhuǎn)出
2019-06-04 09:45:49
你好,需要轉(zhuǎn)出 計入待處理財產(chǎn)損益,然后轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款或營業(yè)外支出
2016-12-09 17:15:14
虛開的增值稅發(fā)票做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出就會影響以前年度損益
2018-07-31 22:12:02
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