
有在嗎 我本期中增加了以前年度損益調(diào)整科目 金額假如是10 導(dǎo)致我未分配利潤 這個科目現(xiàn)在期末數(shù)相較于期初數(shù)字增加了10 但現(xiàn)在我的凈利潤這個科目的余額是沒變的 所以我現(xiàn)在本期的凈利潤不等于未分配利潤的期末數(shù)減期初數(shù) 我應(yīng)該怎么調(diào)
答: 你好,學(xué)員,是不是報表勾稽正好差這一筆的
老師,請問一下,重新建賬后造成新賬套和老賬套的報表數(shù)據(jù)都不一樣了,是20年的賬目又要求按照20年老賬套的數(shù)據(jù)報稅,可是我想把這個差異數(shù)據(jù)調(diào)到新賬套21年的賬目里面去,是不是對比兩套賬的報表數(shù)據(jù),借或者貸對應(yīng)科目,都以以前年度損益調(diào)整過度,然后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里面去啊,這樣處理可以嗎
答: 您好是不是涉及到損益是才可以,不是直接紅沖之前分錄重新做
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 是不是以前年度損益調(diào)整科目發(fā)生在哪個月份 就應(yīng)該在那個月份末把它結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配 不是等到年底才結(jié)轉(zhuǎn)吧?
答: 你好,是的,當(dāng)月就需要結(jié)轉(zhuǎn)

