
第三季度所得稅申報(bào)表所得稅比由第三季度賬上的利潤(rùn)算出該交的稅額少,第四季度怎么做賬,讓賬上所得稅調(diào)整到與申報(bào)表一致?
答: 第四季度把差額計(jì)提出來(lái),借;所得稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。就可以調(diào)整一致了。
老師:請(qǐng)問(wèn)一下,第一、第二季度全部為虧損累計(jì)-33318元,第三季度為盈利46697元,第三季度利潤(rùn)表本期所得稅我計(jì)提了所得稅2334.85元,第三季度所得稅申報(bào)表,三個(gè)季度累計(jì)盈利利潤(rùn)總額為13379元,表上自動(dòng)出來(lái)用13379元彌補(bǔ)以前年度虧損,不用交所得稅,那第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表上有所得稅費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)一所得稅與所得稅申報(bào)表不符,該怎么辦?
答: 你好,下月初賬上沖回多計(jì)提的差額
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
第二季度申報(bào)表所得稅8000,第一季度申報(bào)表預(yù)繳了13000 第二季度的所得稅小于第一季度的 不用交稅 想問(wèn)我賬面的所得稅要怎么調(diào)整
答: 你好 ;? 你之前有彌補(bǔ)虧損嗎? ?


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2018-11-04 17:36
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2018-11-04 19:00