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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-04 14:44

先填寫減免稅明細(xì)表,備案之后按備案的文件名稱選擇免稅的項(xiàng)目,填寫金額,再填寫主表的免稅收入欄即可。

簡(jiǎn)單 追問(wèn)

2018-11-04 14:50

老師您好,附表一還要填嗎?主表的免稅貨物銷售額是灰色的,不能直接填寫,怎么辦?

王雁鳴老師 解答

2018-11-04 14:56

您好,附表一要填寫的。那就填寫附表一和減免稅明細(xì)表。

簡(jiǎn)單 追問(wèn)

2018-11-04 15:09

老師您好,我們的免稅收入是沒(méi)開(kāi)票收入,是填寫在第一行未開(kāi)票收入和最下面的18行,四免稅貨物及加工修理修配勞務(wù)里的嗎?

王雁鳴老師 解答

2018-11-04 15:10

您好,是的,您理解很正確。

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先填寫減免稅明細(xì)表,備案之后按備案的文件名稱選擇免稅的項(xiàng)目,填寫金額,再填寫主表的免稅收入欄即可。
2018-11-04 14:44:04
附表1和減免明細(xì)表都要填寫。
2024-06-19 09:26:32
您好 ,您是出口的產(chǎn)品是嗎,
2019-08-23 20:15:52
你好,當(dāng)期有增值稅應(yīng)納稅額需要用這280來(lái)抵扣嗎?
2019-11-06 14:01:45
你好,增值稅一般納稅人的蔬菜免稅收入應(yīng)該填入增值稅納稅申報(bào)表的第12欄,即"免、抵、退應(yīng)納稅額"。
2023-07-18 14:06:54
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