
老師,小規(guī)模納稅人,季度收入沒(méi)超過(guò)9萬(wàn)免增值稅,比如,上季度開(kāi)票1000,借 銀行存款 1000 貸其他業(yè)務(wù)收入 970 應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅30(亂寫(xiě)的數(shù)字),那這30增值稅是可以免的,怎么做賬呢,
答: 你好!確認(rèn)減免的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免
老師,小規(guī)模納稅人季度季度收入不超過(guò)30萬(wàn)不交增值稅,當(dāng)開(kāi)票時(shí): 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅季度末確定不用交增值稅,那分錄該怎么做?
答: 你好,減免的增值稅這樣做分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 , 貸;營(yíng)業(yè)外收入——增值稅減免
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),免增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入其他收益嗎
答: 免增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入其他收益或營(yíng)業(yè)外收入


向曉玲 追問(wèn)
2018-11-02 12:04
向曉玲 追問(wèn)
2018-11-02 12:07
宋生老師 解答
2018-11-02 13:35
向曉玲 追問(wèn)
2018-11-02 14:18
宋生老師 解答
2018-11-02 14:31