
請問下各位老師,我們和一個公司打官司,原本我們欠款470萬,現(xiàn)在經(jīng)過協(xié)調(diào),我們只需要付款400萬,目前我們付一期款160萬,按照債務(wù)重組,這樣做分錄可以嗎? 借:應(yīng)付賬款-債務(wù)重組 470 貸:應(yīng)付賬款(重組后債務(wù)的公允價值)240 銀行存款 160 營業(yè)外收入-債務(wù)重組利得 70
答: 是的,營業(yè)外收入
老題,應(yīng)收應(yīng)付,分錄應(yīng)該怎么做,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,借應(yīng)收賬款,貸銀行存款,還是借主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)收賬款,借應(yīng)收賬款,貸銀行存款。
答: 你好!借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入 然后借銀行存款 貸應(yīng)收賬款。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到專項資金,借:銀行存款,貸:專項應(yīng)付款。購買兔子,借:營業(yè)外支出,貸:銀行存款。同時借:專項應(yīng)付款,貸:營業(yè)外收入。這樣做分錄對嗎
答: 收到專項資金, 借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款。購買兔子,借:專項應(yīng)付款 貸:銀行存款

