老師,公司買了家具,5月份支付了,10月份才開票,應(yīng)該是從10月開始計(jì)帳吧
靜靜花開
于2018-10-31 14:20 發(fā)布 ??708次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-10-31 14:26
你好 如果發(fā)票本月不能到的話,付款的分錄5月做還是先做:借預(yù)付賬款貸:銀行存款
同時(shí)根據(jù)產(chǎn)品的入庫(kù)單和收據(jù)暫估入賬:借:固定資產(chǎn)貸:預(yù)付賬款注意此處的應(yīng)付賬款不包含增值稅額
等收到發(fā)票時(shí)紅字沖銷上面分錄同時(shí)做正確的分錄:借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)繳增值稅進(jìn)項(xiàng)貸:預(yù)付賬款
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你好 如果發(fā)票本月不能到的話,付款的分錄5月做還是先做:借預(yù)付賬款貸:銀行存款
同時(shí)根據(jù)產(chǎn)品的入庫(kù)單和收據(jù)暫估入賬:借:固定資產(chǎn)貸:預(yù)付賬款注意此處的應(yīng)付賬款不包含增值稅額
等收到發(fā)票時(shí)紅字沖銷上面分錄同時(shí)做正確的分錄:借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)繳增值稅進(jìn)項(xiàng)貸:預(yù)付賬款
2018-10-31 14:26:45

可根據(jù)金額的大小,列入固定資產(chǎn)和管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
2018-05-08 13:41:01

你好,兩萬元的支出最好是用銀行轉(zhuǎn)款。
2019-10-10 20:21:22

你好,可以這樣處理
借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸;銀行存款等科目
2018-05-08 14:36:15

你好,如果這里邊好多種單價(jià)金額都不大的,借管理費(fèi)用貸庫(kù)存現(xiàn)金。
2021-11-02 09:42:04
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