
老師好,小規(guī)模納稅人去交增值稅之后,借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金,這樣可以嗎
答: 您好!不用。這個(gè)是預(yù)繳的時(shí)候用的科目借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款就好了
老師,你好,我想問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人計(jì)提增值稅并繳納稅金的會(huì)計(jì)分錄,借,應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―已交稅金,借,應(yīng)交稅費(fèi)―已交增值稅―已交稅金,貸,銀存,這樣做對(duì)嗎,還是,應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―已交稅金,改成應(yīng)交稅費(fèi)―未交增值稅
答: 你好,小規(guī)模納稅人的增值稅不需要計(jì)提 發(fā)生時(shí) 計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的貸方 繳納時(shí) 計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的借方
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
剛接手這個(gè)公司,是小規(guī)模納稅人。以前會(huì)計(jì)是這樣做的,6月份開(kāi)票時(shí) 借:應(yīng)收帳款 貸:收入 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 7月份交稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行,紅沖時(shí),借:應(yīng)交稅款-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金。這樣對(duì)嗎?對(duì)于小規(guī)模,我一直是這樣做的,開(kāi)票時(shí)借:銀行或應(yīng)收 貸:收入 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅,交稅時(shí) , 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行。哪個(gè)更好呢?
答: 您好!不對(duì)。小規(guī)模只要使用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅就夠了。 其他的三級(jí)科目都不用


1040975061 追問(wèn)
2018-10-30 10:07
宋生老師 解答
2018-10-30 10:11
1040975061 追問(wèn)
2018-10-30 14:57
宋生老師 解答
2018-10-30 15:10