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老師,我們公司員工差旅的住宿費實際報銷金額小于開票金額,開具專票,怎么賬務處理?按實際報銷的做進項嗎?還是按票面的做進項后轉(zhuǎn)出?
老師,想問下,專票金額是1609.08,不含 稅金額是1518,進項是91.08,但實際報銷是1609,那要怎么做賬,才能使金額跟實際報銷金額一致呀
老師,想問下,專票金額是1609.08,不含 稅金額是1518,進項是91.08,但實際報銷是1609,那要怎么做賬,才能使金額跟實際報銷金額一致呀

