
請問老師,當(dāng)月已付款未認(rèn)證的專票怎么做賬?
答: 借;原材料等科目 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額) 貸;銀行存款
老師,這個月從公戶給對方付了錢,對方開給我們的專票也拿回來了,這個月可以先不做賬,也不認(rèn)證,在下個月做賬并認(rèn)證可以嗎,就是這個月只是先付款而已
答: 這個月可以先不做賬,也不認(rèn)證,在下個月做賬并認(rèn)證,可以
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好!請問下月底對于沒有付款的專票認(rèn)證了后都得要交給會計做賬了嗎!
答: 你好,嗯嗯,那是的呢,要給會計的


那年你還在 追問
2018-10-29 16:58
文文老師 解答
2018-10-29 17:00