
老師。我公司有進項發(fā)票。由于稅控器沒下來呢。想去稅務局代開專票銷售發(fā)票。 請問。代開后要交增值稅還是與進項發(fā)票抵扣后交增值稅?
答: 你好,你是一般納稅人嗎?新企業(yè)嗎?有輔導期沒有
老師您好,我想問下,本月有開發(fā)票,但抵完進項后增值稅為零,開票的銷售要交附加稅嗎?還是說銷售抵進項后為零附加稅就不用交了。
答: 附加稅是以實際繳納的增值稅稅額為基數(shù)計算的,如果當期不交納增值稅的話,是不交納附加稅的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小規(guī)模企業(yè),沒有稅控盤,到稅務局代開的銷項發(fā)票,交的增值稅,季度報增值稅時沒有超過30萬的銷售,之前代開銷項發(fā)票交的增值稅退不?
答: 你好,代開專票是不可以退的,因為你開了專票下家可以抵扣,那么你就不能夠免,否則造成稅款流失。


王小于可微 追問
2018-10-29 16:25
郭老師 解答
2018-10-29 16:29