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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-10-27 07:31

n你好,計提單位承擔(dān)社保,借管理費用等-職工社保 貸應(yīng)付職工薪酬-職工社保      繳納時  借應(yīng)付職工薪酬-職工社保     借其他應(yīng)收款(或其他應(yīng)付款)----個人承擔(dān)社保       貸銀行存款         個人承擔(dān)部分可以是其他應(yīng)收款,也可以其他應(yīng)付款

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2018-10-27 07:31:03
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500 貸:其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279 應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221
2017-05-09 15:36:19
你好 你要設(shè)置明細科目來核算的 不然你們到時不好查賬的 借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款
2019-07-04 16:58:40
您好!你發(fā)工資的時候,借應(yīng)付職工薪酬 貸現(xiàn)金 其他應(yīng)付款-社保-個人部分 然后繳納的時候,借其他應(yīng)付款 貸銀行存款。
2019-02-25 09:36:13
你好 計提,借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 繳納,借:應(yīng)付職工薪酬—社保 ,其他應(yīng)收款(個人負擔(dān)部分), ?貸:銀行存款
2021-11-17 15:04:21
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