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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-26 09:21

你好 借;以前年度損益調(diào)整——其他業(yè)務(wù)收入   貸;應(yīng)交稅費(fèi),做這個(gè)調(diào)整分錄

會(huì)計(jì)學(xué)堂125 追問(wèn)

2018-10-26 10:08

這個(gè)以前年度損益科目請(qǐng)問(wèn)我在軟件上增加在會(huì)計(jì)目中最后一個(gè)嗎

鄒老師 解答

2018-10-26 10:10

你好,一般是在未分配利潤(rùn)之前 一個(gè)科目

會(huì)計(jì)學(xué)堂125 追問(wèn)

2018-10-26 11:23

今年第二季度和第三季度的企業(yè)所得稅,申報(bào)的時(shí)候我填的是本期金額而不是本年累計(jì)金額,這樣有問(wèn)題嗎?

鄒老師 解答

2018-10-26 11:24

你好,有問(wèn)題,屬于申報(bào)錯(cuò)誤,需要做更正的

會(huì)計(jì)學(xué)堂125 追問(wèn)

2018-10-26 11:27

怎么更正呢,怎么操作?

鄒老師 解答

2018-10-26 11:27

你好,提供正確申報(bào)表去稅局前臺(tái)做更正申報(bào)

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你好 借;以前年度損益調(diào)整——其他業(yè)務(wù)收入 貸;應(yīng)交稅費(fèi),做這個(gè)調(diào)整分錄
2018-10-26 09:21:34
那你下邊的分錄應(yīng)該是借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,而不是未交增值稅。
2021-12-16 09:19:29
借:銀行存款 52 貸:其他業(yè)務(wù)收入52/1.13=46.017699 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅52/1.13*0.13=5.982301
2023-10-06 13:55:15
小規(guī)模的
2018-09-11 09:46:07
您好不可以,未開票的也要計(jì)提銷項(xiàng)稅額
2018-11-15 20:14:04
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