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送心意

文文老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2018-10-25 11:17

先紅沖原來分錄,再正確藍(lán)字分錄。

. 追問

2018-10-25 11:18

沒明白

文文老師 解答

2018-10-25 11:20

原來的暫估分錄是什么樣的?

. 追問

2018-10-25 11:23

就是借庫存商品-商品10000  貸應(yīng)付賬款~暫估10000

. 追問

2018-10-25 11:25

按原分錄沖回以后,庫存商品數(shù)量為零了,金額貸方還有余額啊

文文老師 解答

2018-10-25 11:35

原分錄沖回以后,庫存商品數(shù)量為零了,金額貸方還有余額,這個余額是領(lǐng)用庫存造成的。不用管,再做筆分錄:
借庫存商品-商品 900 貸應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 900

. 追問

2018-10-25 11:45

那不就應(yīng)付賬款又欠了

文文老師 解答

2018-10-25 11:53

原來貸:應(yīng)付賬款~暫估10000 沖回 借:應(yīng)付賬款~暫估10000 歸零了。
貸:應(yīng)付賬款~供應(yīng)商 9000   余額應(yīng)該是9000元。

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相關(guān)問題討論
先紅沖原來分錄,再正確藍(lán)字分錄。
2018-10-25 11:17:37
借:庫存商品--服裝(紅字)20000貸:應(yīng)付賬款(紅字)20000
2016-04-11 10:50:58
您好!您之前暫估結(jié)轉(zhuǎn)的成本也可以用紅字沖掉,然后做正確的。
2016-11-16 17:39:31
你好 不動上月暫估, 本月做調(diào)整就可以了。
2020-01-05 10:14:23
先紅沖上月的暫估的,把單價88元的紅沖掉,再按單價100元的入賬,然后補(bǔ)轉(zhuǎn)200件差額12元的成本
2015-02-26 10:17:29
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