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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-24 09:51

你按實(shí)際費(fèi)用或者是成本入賬,匯算清繳沒回來發(fā)票需要納稅調(diào)增交企業(yè)所得稅。

小花 追問

2018-10-24 09:54

假設(shè)是買材料成本10萬  稅時(shí)1.6萬    借:原材料10萬
                                                           應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1.6萬
                                                         貸:銀行存款11.6萬
這樣做分錄對(duì)嗎

maize老師 解答

2018-10-24 09:55

你們沒有發(fā)票不能做進(jìn)項(xiàng)稅額,只能做借原材料貸應(yīng)付賬款 ,借應(yīng)付賬款貸銀行存款。

小花 追問

2018-10-24 09:57

原材料是寫10萬還是11.6萬   借原材料11.6萬  貸:應(yīng)付賬款   這樣對(duì)嗎  把稅的部分記到原材料里

maize老師 解答

2018-10-24 09:58

按不含稅金額入賬,你后面發(fā)票到了只用沖回借原材料 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)就可以不用沖回你結(jié)轉(zhuǎn)成本,你按含稅入賬你后面結(jié)轉(zhuǎn)成本有問題也是需要沖回。

小花 追問

2018-10-24 11:19

老師付錢付的是含稅的金額
  借原材料10萬
    貸應(yīng)付賬款10萬       
  付款  借應(yīng)付賬款11.6
             貸銀行存款11.6

小花 追問

2018-10-24 11:20

老師  給寫一下具體的分錄吧  就按照我說的不含稅是10萬  謝謝老師  可能我沒理解清你說的意思   謝謝了

maize老師 解答

2018-10-24 11:22

暫估入庫做借原材料10萬
貸應(yīng)付賬款10萬 
付款 借應(yīng)付賬款11.6
貸銀行存款11.6

小花 追問

2018-10-24 11:30

好的  謝謝老師

maize老師 解答

2018-10-24 16:05

滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝。

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你按實(shí)際費(fèi)用或者是成本入賬,匯算清繳沒回來發(fā)票需要納稅調(diào)增交企業(yè)所得稅。
2018-10-24 09:51:56
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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