
老師,我要寫個(gè)情況說明到國稅,發(fā)票是三季度開錯(cuò)的,網(wǎng)上申報(bào)不了,只能去大廳申報(bào),發(fā)票在四季度沖紅,并正確開具一張,這樣對(duì)于賬務(wù)會(huì)有什么影響?
答: 你好!沒有什么影響,下個(gè)月按紅字發(fā)票做紅字憑證,在哪藍(lán)字發(fā)票做賬就可以
小規(guī)模企業(yè),按季度申報(bào)增值稅。3季度發(fā)票開錯(cuò),全部找回。4季度紅沖,重新開具發(fā)票。3季度報(bào)稅,去了稅務(wù)大廳,管理員按開具正確的發(fā)票報(bào)了稅,錯(cuò)誤發(fā)票那部分沒有報(bào)。4季度報(bào)稅發(fā)現(xiàn)稅務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)和帳上相差正好是紅沖的那部分收入。該怎么做
答: 你們沖紅的發(fā)票要做會(huì)計(jì)分錄沖減
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
21年12月代開了一張專票,22年2月份去大廳領(lǐng)取的,這個(gè)收入算到了22年第一季度,增值稅正常申報(bào),在第二季度紅沖了這張票打算申請(qǐng)退稅,增值稅報(bào)不過去,去大廳報(bào)了說是有比對(duì)異常,想問下這個(gè)比對(duì)異常是什么原因
答: 同學(xué)你好 填寫的不對(duì)吧

