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送心意

李佩老師

職稱初級會計師,注冊會計師

2018-10-22 19:11

上個季度開具的,發(fā)票就應(yīng)該在上個季度繳納增值稅

財稅新空間的小小新~ 追問

2018-10-22 19:27

老師,現(xiàn)在開票多,成本少,需要交企業(yè)所得稅,還有節(jié)稅方法嗎?很急,謝謝老師,我希望做一些其他成本,不知道暫估還有沒有用

李佩老師 解答

2018-10-22 19:36

暫估的前提是你第二個月能夠開出這張成本票,像你的房租啊,車子的油費?。ㄜ囎邮枪镜模蛘咦獾模?,等等實際發(fā)生的成本都可以扣除的

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相關(guān)問題討論
上個季度開具的,發(fā)票就應(yīng)該在上個季度繳納增值稅
2018-10-22 19:11:53
你好,需要申報開具發(fā)票的增值稅
2017-04-06 13:54:55
31萬是含稅的嗎?還是不含稅的?如果是不含稅的,需要繳納31萬*1%,按照這個來交增值稅 繳納的增值稅乘以6%,這個是附加稅 生產(chǎn)經(jīng)營,需要看征稅方式。
2024-01-01 12:55:28
你好 ; 需要做分錄的。 需要體現(xiàn)紅沖分錄。 和在開發(fā)票分錄的。??
2021-10-12 11:09:46
小規(guī)模納稅人 2024 年第 4 季度開的發(fā)票在 2025 年 1 月 21 日紅沖后重開,增值稅計算上,紅沖和重開的稅額正負(fù)相抵,該項業(yè)務(wù)理論上當(dāng)期應(yīng)納稅額為 0。申報時不需要更正 2024 年第 4 季度增值稅申報表,在 2025 年 1 季度申報時,將紅沖和重開業(yè)務(wù)按實際開票情況正常反映在申報表中即可。
2025-01-21 13:20:28
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