
老師你好 請(qǐng)問(wèn)下 企業(yè)所得稅是核定征收企業(yè),2015年退回來(lái)的附加稅款怎么做會(huì)計(jì)分錄
答: 你好 借;銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 貸;以前年度損益調(diào)整
老師你好,我想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我們單位是小規(guī)模企業(yè),核定征收的,2018年企業(yè)所得稅報(bào)錯(cuò)了,多報(bào)了,今年居民企業(yè)所得稅年報(bào)退稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做啊
答: 您好!多繳稅額的, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 調(diào)整未分配利潤(rùn), 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
核定征收,是按收入核定征收的。上年度退回的增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么做?還有一筆,退回的教育費(fèi)附加、地方教育附加,屬于小規(guī)模納稅人免交的會(huì)計(jì)分錄 還有一筆多交,是企業(yè)所得稅,計(jì)提多了的部分
答: 借 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅 貸 稅金及附加


翩翩 追問(wèn)
2018-10-22 11:35
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2018-10-22 11:35
鄒老師 解答
2018-10-22 11:38
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2018-10-22 11:57
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2018-10-22 11:58
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2018-10-22 14:58
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2018-10-22 15:01
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2018-10-22 15:05