
老師,應(yīng)交稅費(fèi)科目是不是從銷項和進(jìn)項科轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅科目,然后應(yīng)交增值稅科目再轉(zhuǎn)入未交增值稅科目,付稅款的時候就從沖掉未交增值稅科目呢?
答: 你好!你可以這樣做,但是本身沒有要求這樣做
平時各月不結(jié)轉(zhuǎn)可以,但年底是需要結(jié)轉(zhuǎn)的,要結(jié)平“應(yīng)交增值稅’‘的各明細(xì)科目: 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 根據(jù)“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目差值,轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目借或貸。如果“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目借方有余額為當(dāng)年留抵的進(jìn)項稅額;如果貸方有余額
答: 老師,我上年增值稅沒有做上面步驟的結(jié)轉(zhuǎn),今年3月份補(bǔ)做上面分錄結(jié)平可以么
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,進(jìn)項留底之前財務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方科目余額,我需要轉(zhuǎn)回到 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎?
答: 這樣的話,是不需要再轉(zhuǎn)回了。

