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送心意

張艷老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2020-01-10 15:27

這樣的話(huà),是不需要再轉(zhuǎn)回了。

浙江長(zhǎng)衢-陌荷 追問(wèn)

2020-01-10 15:29

那我現(xiàn)在年底也是 進(jìn)項(xiàng)留底需要從應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方余額 轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅里嗎?

張艷老師 解答

2020-01-10 15:32

年底出現(xiàn)留抵稅額,是無(wú)需做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。

浙江長(zhǎng)衢-陌荷 追問(wèn)

2020-01-10 15:37

銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)不用結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目的嗎?

張艷老師 解答

2020-01-10 15:39

不用結(jié)轉(zhuǎn)的,如果為了科目結(jié)清的話(huà),也可以結(jié)轉(zhuǎn)。

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您好!月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2017-06-09 14:48:21
老師,我上年增值稅沒(méi)有做上面步驟的結(jié)轉(zhuǎn),今年3月份補(bǔ)做上面分錄結(jié)平可以么
2016-03-09 16:02:09
你好,無(wú)論借方貸方都要轉(zhuǎn),如貸方余額分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,借方余額則到分錄
2019-03-22 10:00:00
您好,未交增值稅是沒(méi)有余額的,需要繳納增值稅的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,繳納增值稅的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸銀行存款
2019-07-21 16:23:00
同學(xué) 你好 月末應(yīng)交稅費(fèi)~轉(zhuǎn)出未交增值稅科目有余額,應(yīng)交增值稅~未交增值稅沒(méi)有余額,正常
2018-12-11 10:17:36
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