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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-10-20 11:33

你好,是本月繳納本月稅款,還是本月繳納上月稅款

無與倫比 追問

2018-10-20 11:34

本月繳納上月的

鄒老師 解答

2018-10-20 11:36

你好,那是需要計入應(yīng)交稅費——未交增值稅核算
而不是計入已交稅金明細
已交稅金核算的是預(yù)交稅款情況

無與倫比 追問

2018-10-20 11:37

那之前做月份做
了,怎么辦?

鄒老師 解答

2018-10-20 11:38

你好,你可以這個調(diào)整分錄
借;應(yīng)交稅費——未交增值稅      貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(已交稅金)

無與倫比 追問

2018-10-20 11:39

月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,直接寫一筆什么分錄?還是就年底寫一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是了?

鄒老師 解答

2018-10-20 12:47

你好,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄是 
 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
是每個月根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額做這個分錄

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相關(guān)問題討論
你好,是本月繳納本月稅款,還是本月繳納上月稅款
2018-10-20 11:33:14
你好!不可以的。這個科目是記錄本月繳納本月稅金的時候用的
2019-06-12 15:46:38
你好,同學(xué)。以前這樣做,現(xiàn)在最好用轉(zhuǎn)出未交增值稅這樣做
2021-03-29 10:40:02
是的,是這樣賬務(wù)處理的
2019-03-20 13:02:02
你好 是的 是這樣來處理的
2019-11-11 11:53:16
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