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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-10-19 23:28

您好,收入分錄,借:現金或者銀行存款等科目,貸;主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅(銷項),購買材料時,借;原材料,應交稅費-應交增值稅(一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票,否則無此分錄),貸:現金或者銀行存款。

寶寶妞 追問

2018-10-19 23:32

我上月把原材料做成庫存商品了,請問老師,怎么修改

王雁鳴老師 解答

2018-10-19 23:34

您好,借;原材料,借:庫存商品,負數。

寶寶妞 追問

2018-10-19 23:38

老師,本公司成立時沒有實收資本,我就把老板買材料的錢做到了實收資本里面,借原材料,貸實收資本,請問這樣做可以嗎?如果不這樣做,又如何修改,是不是做到其他應付款里

王雁鳴老師 解答

2018-10-19 23:40

您好,也可以的,是的,如果不這樣做,就做其他應付款。

寶寶妞 追問

2018-10-19 23:53

那月末結轉實收資本怎樣結轉

王雁鳴老師 解答

2018-10-20 00:22

您好,月末實收資本不用結轉的。

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您好,收入分錄,借:現金或者銀行存款等科目,貸;主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅(銷項),購買材料時,借;原材料,應交稅費-應交增值稅(一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票,否則無此分錄),貸:現金或者銀行存款。
2018-10-19 23:28:23
你好,借:銷售費用 貸:原材料 應交稅費-應交增值稅
2018-01-19 13:11:22
你好,計入原材料就可以了
2020-01-07 18:05:27
你好,這個是你們實現的收入?
2018-01-29 17:49:55
活動的收入作為你的營業(yè)收入,相關的開銷作為營業(yè)費用和營業(yè)成本處理。
2019-06-24 18:09:16
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