老師,個(gè)體戶有多少內(nèi)減免企業(yè)所得稅嗎 問
《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步支持小微企業(yè)和個(gè)體工商戶發(fā)展有關(guān)稅費(fèi)政策的公告》國家稅務(wù)總局公告2023年第12號:對個(gè)體工商戶年應(yīng)納稅所得額不超過200萬元的部分,減半征收個(gè)人所得稅。本公告自2023年1月1日起施行,2027年12月31日終止執(zhí)行。 答
咨詢下股東是公司,現(xiàn)在a公司盈利分紅給持股b公司B 問
B公司取得收益是做投資收益,在申報(bào)的時(shí)候再減計(jì)收入欄扣除,不交 答
老師,出口貨物需要交關(guān)稅嗎 問
對部分出口商品征收關(guān)稅,具體范圍依據(jù)《中華人民共和國進(jìn)出口稅則(2025)》確定? 102種 不是所有的都交 答
老師,開發(fā)票內(nèi)容是廣告服務(wù)*廣告發(fā)布費(fèi)是不是要申 問
您好,是的,必須要申報(bào)的 答
老師您好!我們公司接了一個(gè)工程,因?yàn)橘Y質(zhì)不夠,所以 問
以后誰給客戶開發(fā)票如果是你們開的話就是寫你們?nèi)绻潜粧炜抗镜脑捑蛯懕粧炜抗?/span> 答

老師請幫我看一下,因我公司有一部分是開的免稅發(fā)票,申報(bào)時(shí)我分開填寫,之前都能申報(bào),這次不行了,提示要求把免稅的這一部分加在(一)1填寫,如果這樣填的話,本次應(yīng)交的稅費(fèi)會把免稅的一起算進(jìn)去,會導(dǎo)致多上稅,怎么處理
答: 您好,您開票是開的免稅的嗎,也就是發(fā)票是沒有稅額的。
五月份開錯了兩張免稅發(fā)票,現(xiàn)在七月份申報(bào)期怎么辦
答: 您好,你試下能不能申報(bào)通過,如果能申報(bào)就沒問題
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們平時(shí)開的3%稅率的,但是上次領(lǐng)獎金要求開免稅發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候數(shù)據(jù)對不上不知道怎么申報(bào)了
答: 你這個(gè)獎金是屬于免稅范圍的話,你就是填寫在免稅銷售額這塊兒

