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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2018-10-19 11:45

你好,是借方余額說明多付款老板,做到其他應收款

kj_II3AaTxJBejo 追問

2018-10-19 11:54

老師,多付的款是買材料了,只是沒有全部付清,發(fā)票未到,我在明細賬還用其它應付款科目,填報報表時,在寫到其他應收款,可以嗎?

莊老師 解答

2018-10-19 11:58

你好,最好做一筆分錄轉(zhuǎn)

kj_II3AaTxJBejo 追問

2018-10-19 12:03

那如果發(fā)票到了,怎么結(jié)轉(zhuǎn)其他應收款,憑證和分錄怎么做?

莊老師 解答

2018-10-19 12:09

誰買的材料付款人

kj_II3AaTxJBejo 追問

2018-10-19 13:22

老板

莊老師 解答

2018-10-19 14:56

你好,你做分錄給我看看

kj_II3AaTxJBejo 追問

2018-10-19 15:01

借應付賬款,貸其他應收款

莊老師 解答

2018-10-19 15:15

其他應付款的分錄

kj_II3AaTxJBejo 追問

2018-10-19 15:16

借其他應收款,貸其他應付款

莊老師 解答

2018-10-19 15:21

這筆是什么原因這樣做

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相關問題討論
你好,是借方余額說明多付款老板,做到其他應收款
2018-10-19 11:45:11
你好;? ? ? ? ? ? 其他應付款當時怎么掛科目的。? ?兩個科目都不一樣; 你就算要掛 一開始? 也應該掛借其他應付款? 貸銀行存款 。 怎么會掛貸方去? ?
2021-12-04 15:57:38
同學,你好,過了片期的去大廳更正,沒有過的,可以直接作廢重新申報
2021-05-29 15:17:56
您好!你這個要調(diào)也是調(diào)到其他應付款里面才對。為什么是其他應收。
2016-12-07 16:00:44
你好,是什么原因?qū)е卢F(xiàn)金余額貸方?
2018-08-31 10:53:15
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