預(yù)提2024年費(fèi)用10萬(wàn)元,2025.5月取得了發(fā)票賬務(wù)如 問(wèn)
借:應(yīng)付賬款--暫估 增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 答
請(qǐng)問(wèn)對(duì)當(dāng)期損益影響的金額要怎么理解呢?不明白這 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,我們是分包,我們開(kāi)發(fā)票和總包拿錢(qián),總包要給我 問(wèn)
你好,你們借應(yīng)付職工薪酬,貸應(yīng)收賬款-總包。 答
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我們公司2022年賣了個(gè)車位所有的 問(wèn)
你好是的,正常是不需要再交稅了。 這種應(yīng)該開(kāi)紅字發(fā)票沖減之前的,然后再按照新的重新開(kāi)。 答
找宋老師,有問(wèn)題請(qǐng)教? 問(wèn)
您好,您有什么問(wèn)題。 答

老師,小規(guī)模納稅人這季度銷售額小于9萬(wàn),稅務(wù)局代開(kāi)61700元,稅控器開(kāi)具1200元,增值稅申報(bào)表附列中不含稅銷售額填多少?
答: 您好,貴公司是差額征收嗎?如果不是的話,不需要填寫(xiě)附列資料的。
小規(guī)模企業(yè)這季度稅務(wù)代開(kāi)發(fā)票含稅金額為61700元, 稅控器開(kāi)具含稅金額1200元, 那增值稅申報(bào)表中免稅銷售額和小微企業(yè)免稅銷售額應(yīng)該填多少呢?
答: 您好,免稅銷售額和小微企業(yè)免稅銷售額應(yīng)該填1200/1.03=1165.04,顯示不對(duì),具體提示什么呢?麻煩截圖看看提示內(nèi)容吧,謝謝。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師您好,小規(guī)模納稅人一季度增值稅申報(bào)。我們只有自己用航信金稅盤(pán)開(kāi)出發(fā)票:不含稅發(fā)票金額兩萬(wàn)元。請(qǐng)問(wèn)在小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)中:這2萬(wàn)元是應(yīng)填寫(xiě)在:“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額”中,還是“稅控器具開(kāi)具的普通發(fā)票不含稅銷售額”中。
答: 您這個(gè)是可以享受免征增值稅的政策,是要將開(kāi)票金額填寫(xiě)到第10欄中


S珍 追問(wèn)
2018-10-18 22:59
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王雁鳴老師 解答
2018-10-18 23:04
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2018-10-18 23:26
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2018-10-18 23:28
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2018-10-18 23:31
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2018-10-18 23:36
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2018-10-18 23:44
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2018-10-18 23:51
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2018-10-18 23:55
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2018-10-19 00:02
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2018-10-19 00:03
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2018-10-19 00:15
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2018-10-19 00:16