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送心意

牛老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-10-18 17:20

你好,建議你按照報關單上FOB美元離岸價乘以報關單上報關出口日期的匯率計算的金額確認出口銷售收入。這個金額在納稅申報時填入附表一免稅銷售額中。

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你好,建議你按照報關單上FOB美元離岸價乘以報關單上報關出口日期的匯率計算的金額確認出口銷售收入。這個金額在納稅申報時填入附表一免稅銷售額中。
2018-10-18 17:20:54
出口退稅,就填增值稅納稅申報表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務銷售額明細,填在17欄,未開具發(fā)票的銷售額,然后填表二,填第2欄認證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可; 如果是外貿(mào)企業(yè)實行退稅的,在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi),出口貨物的進項稅不填,在子表里填出口貨物的進項稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進項稅額轉(zhuǎn)出。
2020-01-07 18:21:37
出口退稅,就填增值稅納稅申報表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務銷售額明細,填在17欄,未開具發(fā)票的銷售額,然后填表二,填第2欄認證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可; 如果是外貿(mào)企業(yè)實行退稅的,在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi),出口貨物的進項稅不填,在子表里填出口貨物的進項稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進項稅額轉(zhuǎn)出。
2020-01-07 18:21:34
你好,最好是根據(jù)發(fā)票哦,都要跟發(fā)票一致的,報關單
2019-10-18 10:08:00
你好,你前期申報免抵退了沒有,如果沒有直接申報免稅 報關單不需要管的
2020-10-20 10:54:22
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